2015年12月27日在臨河區(qū)第十六屆人民代表大會第四次會議上
臨河區(qū)財政局局長 徐衛(wèi)東
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,向大會報告臨河區(qū)2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算(草案),請予審議,并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出意見和建議。
一、“十二五”期間全區(qū)財政工作簡要回顧
“十二五”時期,全區(qū)各級財稅部門在區(qū)委和政府的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督支持下,努力促進財政增收,優(yōu)化支出結(jié)構,加大改善民生力度,推進財政各項改革,圓滿完成“十二五”規(guī)劃確定的財政目標任務,為實現(xiàn)全區(qū)社會穩(wěn)中向好發(fā)展提供有力支撐。
――財政綜合實力顯著增強?!笆濉逼陂g,全區(qū)公共財政收入累計實現(xiàn)75.8億元,較“十一五”增加46.3億元,增長157%;全區(qū)公共財政支出累計完成163.7億元,較“十一五”增加103.2億元,增長171%,為區(qū)委和政府實施的穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、促發(fā)展、惠民生、防風險的戰(zhàn)略部署提供有力保障。
――財政保障能力顯著提升?!笆濉逼陂g,一是八項民生支出累計投入119.4億元,較“十一五”增加80.3億元,增長206%。其中:教育文化事業(yè)投入25.6億元;社會保障投入29.6億元;醫(yī)療衛(wèi)生投入15.9億元;保障性住房投入19.4億元。二是“三農(nóng)”累計投入23.9億元,較“十一五”增加13.1億元,增長121%。三是城市基礎設施和園林綠化累計投入61.2億元,較“十一五”增加46.8億元,增長326%。四是扶持企業(yè)和園區(qū)建設累計投入21億元,較“十一五”增加8.6億元,增長69%。五是社會治安維穩(wěn)投入9.6億元,較“十一五”增加7.1億元,增長283%,有力的促進我區(qū)各項事業(yè)的健康發(fā)展。
二、2015年公共財政預算執(zhí)行情況
(一)公共財政收入完成情況
2015年,全區(qū)公共財政預算收入預計完成20.4億元(含開發(fā)區(qū)收入1.9億元),完成任務的101.5%,同比增加1.6億元,增長8.5%。
(二)區(qū)本級公共財政支出完成情況
2015年,公共財政預算支出預計完成40.6億元,同比增加10.4億元,增長34.7%。在財政預算支出中用于民生支出達到29.1億元,占公共財政預算支出比重的71.5%。
(三)采取的主要措施
1.優(yōu)先民生支出,確保人民群眾得實惠
齊心聚力惠三農(nóng)。一是為確保新農(nóng)村建設工程高標準、高質(zhì)量圓滿完成,積極籌措資金53084萬元,保障全區(qū)九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、兩個農(nóng)場新農(nóng)村建設工程順利推進;并對資金使用情況進行監(jiān)督檢查,切實保障工程建設資金的安全運轉(zhuǎn)。二是加快推進現(xiàn)代高效農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。投入7524萬元中低產(chǎn)田改造項目資金,投入2280萬元農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化及羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金,投入2800萬元財政支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)肉羊生產(chǎn)項目和“以獎代補”資金。三是加大扶貧開發(fā)攻堅力度。累計支出“三到村三到戶”、生態(tài)脆弱地區(qū)移民扶貧、少數(shù)民族扶貧資金1157萬元。四是優(yōu)先撥付各項惠農(nóng)資金。通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)資金27842萬元,涉及糧食直補和農(nóng)資綜補、農(nóng)村社會救濟、農(nóng)牧業(yè)良種等15類31項補貼。五是全力推進美麗鄉(xiāng)村建設。申報實施村級“一事一議”財政獎補項目93個,項目總投資4486萬元。
兜住底線保民生。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展。累計支出教育經(jīng)費58453萬元,其中義務教育保障經(jīng)費3873萬元,惠及4.7萬名學生;職高、普高“兩免”資金3258萬元,惠及1.4萬名學生;職高、普高助學金1368萬元,惠及6895名學生;貧困大學生資助金312萬元,惠及85名大學生。二是社會保障能力增強。累計支出社會保障資金69522萬元,其中城市低保和農(nóng)村低保9819萬元,城鎮(zhèn)居民醫(yī)保7040萬元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險8555萬元,低收入農(nóng)牧戶取暖補貼3892萬元,優(yōu)撫對象、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、老年人長壽保健金和新農(nóng)合財政補助資金10497萬元,五保戶孤兒救濟金、義務兵優(yōu)待金1672萬元。投入街道社區(qū)建設資金1396萬元,支持基層黨組織活動場所、服務設施建設和便民利民服務開展。三是提高醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。累計支出醫(yī)療衛(wèi)生資金36629萬元,其中行政事業(yè)單位醫(yī)保補貼、職工門診統(tǒng)籌、大額醫(yī)保、破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)保等醫(yī)療保障財政補貼資金9777萬元,基層醫(yī)療機構投入資金5009萬元,公立醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生投入資金1627萬元,初步建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度長效補償機制,基本公共衛(wèi)生服務補助標準由年人均35元提高到40元。四是加快推進棚戶區(qū)改造。配合相關部門,申請到國開行棚戶區(qū)改造貸款34.9億元。按照棚改項目建設規(guī)劃,先行發(fā)放到棚改企業(yè)19家,發(fā)放貸款10.6億元。五是確保人員工資、補助發(fā)放到位。區(qū)本級共撥付行政事業(yè)單位人員工資129603萬元,撥付帶薪休假補貼(離退休人員療養(yǎng)補貼)11853萬元,發(fā)放在職人員和離退休人員增資補貼18059萬元。
與此同時,嚴格執(zhí)行差旅費、會議費、培訓費等經(jīng)費管理辦法,推進公務卡結(jié)算改革,大力壓縮行政運行成本,1-11月份全區(qū)“三公”經(jīng)費累計支出1926萬元,同比減少208萬元,下降9.7%。
2.積極爭取項目資金,促進經(jīng)濟社會發(fā)展
一是積極向上爭取項目資金。財政與各相關部門密切配合,認真研究相關政策導向,及時掌握上級的項目資金信息,最大限度地爭取上級各類專項補助和地方政府債券資金。截至目前共爭取各類上級專項資金15.7億元,爭取地方政府債券7億元。二是累計籌措資金17.4億元,其中:重點撥付城區(qū)道路和街景改造、城鎮(zhèn)管網(wǎng)配套工程、城區(qū)街巷硬化工程、城鎮(zhèn)環(huán)境面貌改善等基礎設施建設項目資金6.1億元;先鋒橋等重點項目征地拆遷資金2.5億元;春季和秋冬季造林,城區(qū)、道路、高速公路和鐵路沿線等綠化工程資金1.4億元。
3.履職盡責,保證財政收入任務圓滿完成
一是認真研判新常態(tài)下財政收入形勢,按照年初人代會確定的目標,將收入細化分解到各征收部門,確保財政收入及時足額入庫。二是在全區(qū)各級黨委、政府及財稅部門積極培植財源的同時,持續(xù)深入一線開展稅源調(diào)研,及時溝通信息,分析收入形勢,協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題,凝心聚力、齊抓共管保收入。三是通過稅務約談、發(fā)布欠稅公告和強制執(zhí)行等措施,加大稅收清欠力度,共計清理欠稅5億元。
4.科學規(guī)范管理,提高財政資金規(guī)范性、安全性和有效性
一是加大力度清理規(guī)范財政專戶和積極盤活財政存量資金,共計清理退回沉淀財政性資金23178萬元,統(tǒng)籌用于民生、城市基礎設施等社會公共事業(yè)發(fā)展。二是進一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理,完善監(jiān)管措施,維護國有資產(chǎn)安全和完整。三是加強對財政資金的跟蹤問效,對預算單位的大額資金使用情況進行跟蹤監(jiān)督,實現(xiàn)重點資金監(jiān)督關口前移,嚴肅了財經(jīng)紀律。四是完善政府采購行為,規(guī)范采購申報審批,加強定點、協(xié)議供貨管理,認真開展政府采購工作的監(jiān)督檢查,確保陽光采購。
總的看,2015年財政預算執(zhí)行情況比較平穩(wěn),但財政運行和財政工作還面臨著巨大的困難和問題,例如:財源基礎薄弱、稅收增長乏力,剛性支出不斷增長、財政收支矛盾凸顯,償債壓力巨大,針對這些問題我們將認真研究,通過培植稅源、深化改革、向上爭取等措施綜合施策,努力加以解決。
三、2016年預算安排
按照中央、自治區(qū)、市區(qū)對經(jīng)濟工作的總體部署,根據(jù)新《中華人民共和國預算法》和全區(qū)2016年國民經(jīng)濟增長預期目標,區(qū)本級財政收支預算(草案)編制情況如下:
(一)2016年區(qū)本級公共財政收支安排情況
按照收入預算編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則,收入預算由約束性轉(zhuǎn)向預期性;支出預算的編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約,優(yōu)化財政支出結(jié)構,在保證基本公共服務合理需要的前提下,重點向促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和改善民生傾斜,嚴控行政經(jīng)費等一般性支出;同時加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,有效盤活存量資金,提高財政資金使用效益。
1.區(qū)本級公共財政收入安排
2016年,區(qū)本級公共財政收入安排197830萬元,增長7%。按照現(xiàn)行財政管理體制和綜合預算編制要求,2016年區(qū)本級總財力為208400萬元。其構成:一是本級收入197830萬元;二是上級補助收入66866萬元;三是上解上級支出48296萬元;四是列收列支8000萬元。
2.區(qū)本級公共財政支出安排
2016年區(qū)本級公共財政預算支出安排208400萬元。一是人員支出安排175910萬元,占支出預算的84.4%,較上年增加19967萬元。二是公用經(jīng)費安排5250萬元,占支出預算的2.5%,較上年增加754萬元。三是預備費安排1000萬元,占支出預算的0.5%,較上年減少800萬元。四是各項事業(yè)費安排26240萬元,占支出預算的12.6%,較上年增加3479萬元。
按支出功能分類,具體安排情況如下:
(1)一般公共服務支出24650萬元,主要用于黨政機關、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處正常運轉(zhuǎn)、民族團結(jié)經(jīng)費、社區(qū)服務中心建設、村級基層政權保障等。
(2)公共安全支出13684萬元,主要按照國家政策安排武警、消防經(jīng)費,安排公檢法辦案、“平安城市”建設、司法救助、人民陪審員、看守所和拘留所運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
(3)教育支出44191萬元,主要用于合理配置義務教育教學資源,改善農(nóng)村牧區(qū)義務教育辦學條件,普通教育階段學生“兩免”及取暖補助配套;完善家庭經(jīng)濟困難學生獎、助學金等資助政策;名教師招聘和教師培訓經(jīng)費等。
(4)科學技術支出267萬元,主要用于重大科技專項、科技服務體系建設、科普宣傳等支出。
(5)文化體育與傳媒支出1038萬元,主要用于重大文化活動,足球事業(yè)發(fā)展,以及《臨河區(qū)志》等編纂支出。
(6)社會保障和就業(yè)支出48468萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障,低收入農(nóng)牧戶、企業(yè)退休人員取暖補助,新型農(nóng)村牧區(qū)和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補助,優(yōu)撫和社會救助補貼,老年人長壽金,義務兵優(yōu)待金,五保戶和孤兒救濟金,殘疾人康復服務和就業(yè)教育培訓經(jīng)費等。
(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20742萬元,主要用于新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療補助,行政事業(yè)單位醫(yī)保補貼、職工門診統(tǒng)籌、大額醫(yī)保、破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)保補貼,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助,基本公共衛(wèi)生服務及重大公共衛(wèi)生項目經(jīng)費,計劃生育事業(yè),食品藥品監(jiān)督檢查,基層醫(yī)療機構設備更新補助等。
(8)節(jié)能環(huán)保支出630萬元,主要用于節(jié)能減排大氣污染治理和重點污染源監(jiān)控等支出。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出20445萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理,基礎設施建設和維護,環(huán)境衛(wèi)生維持及園林綠化等支出。
(10)農(nóng)林水支出17641萬元,主要用于設施農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)保險、村級“一事一議”財政獎補、扶貧基金、新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源經(jīng)營主體整合獎勵、畜牧防治應急基金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、氣象經(jīng)費等支出。
(11)交通運輸支出2207萬元,主要用于城鄉(xiāng)道路建設和養(yǎng)護等支出。
(12)商業(yè)服務業(yè)等支出315萬元,主要用于商業(yè)流通事務、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和宣傳等支出。
(13)住房保障支出12362萬元,主要用于棚戶區(qū)改造、廉租房和公共租賃住房建設補助、住房公積金等支出。
(14)國債還本付息支出180萬元,主要用于南韓日元、歐投行貸款還本付息支出。
(15)其他支出1580萬元,主要是預備費等支出。
(二)政府性基金預算收支安排情況
根據(jù)新《中華人民共和國預算法》、國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2014〕45號)等規(guī)定,依據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定,按照“量入為出、收支平衡、專款專用”的原則,2016年政府性基金收入預算安排12000萬元(其中:國有土地使用權出讓金收入6000萬元、政府住房基金收入5000萬元、城市公用事業(yè)附加收入1000萬元),支出預算相應安排12000萬元,主要用于城市建設、征地和拆遷補償保障性住房建設及城市公共設施電費。
(三)社會保險基金預算收支安排情況
根據(jù)新《中華人民共和國預算法》規(guī)定,要求全口徑編制預算,按照“收支平衡,適當結(jié)余”的原則,2016年社會保險基金收入預算安排44626萬元,其中:機關事業(yè)職工養(yǎng)老保險收入7963萬元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入10246萬元,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入14424萬元,城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金收入10082萬元,工傷保險基金收入1555萬元,生育保險基金收入356萬元。支出預算安排25674萬元,主要用于養(yǎng)老保險,城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險,工傷和生育保險等支出。年末滾存結(jié)余18952萬元。
各位代表,做好2016年的財政工作任務艱巨,責任重大。我們要在區(qū)委和政府的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督支持下,開拓進取,扎實工作,開好局、起好步,為全面完成2016年各項財政目標任務而努力奮斗!